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風險管理委員會的職責

時間:2024-12-08 07:10:58 管理 我要投稿
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風險管理委員會的職責

  (1)根據(jù)國務院國資委《全面風險管理指引》的相關(guān)精神,有條件的企業(yè)可以在董事會下設風險管理委員會。該委員會的召集人應由不兼任總經(jīng)理的董事長擔任;董事長兼任總經(jīng)理的,召集人應由外部董事或獨立董事?lián)。風險管理委員會成員一般由3~5名董事組成,由董事會選舉產(chǎn)生,委員會成員中應當有熟悉企業(yè)重要管理及業(yè)務流程的董事,以及具備風險管理監(jiān)管知識或經(jīng)驗、具有一定法律知識的董事。風險管理委員會對董事會負責,向董事會提交風險管理決策及報告,其主要履行的職責包括:

 、偬峤蝗骘L險管理年度報告。

 、趯徸h風險管理策略和重大風險管理解決方案。

 、蹖徸h重大決策、重大風險、重大事件和重要業(yè)務流程的判斷標準或判斷機制,以及重大決策的風險評估報告。

 、軐徸h內(nèi)部審計部門提交的風險管理監(jiān)督評價審計綜合報告。

  ⑤審議風險管理組織機構(gòu)設置及其職責方案。

  ⑥辦理董事會授權(quán)的有關(guān)全面風險管理的其他事項。

  (2)審計委員會同樣是隸屬于董事會的專業(yè)委員會,它獨立于經(jīng)營管理層,其建立的初衷是在董事會建立一個獨立的、專門的治理力量以強化外部審計師的獨立性,從而提高公司財務報告信息的真實性和可靠性。委員會成員可以從外部董事中選擇。審計委員會在進行風險管理時應當承擔的職責包括:

 、倭私夤芾韺訉ω攧請蟾骘L險的評估情況,就相關(guān)問題征詢外部審計師的意見。

 、诹私獠⒈O(jiān)督企業(yè)內(nèi)部審計質(zhì)量與財務信息披露。

 、哿私饪赡苷T發(fā)重大風險的財務報告方面的薄弱環(huán)節(jié)。

 、芫推髽I(yè)內(nèi)部審計機構(gòu)負責人的任免提出意見。

 、萘私鈨(nèi)部審計師的風險評估和根據(jù)該評估而制定的審計計劃。

 、蘖私夤芾韺拥钠髽I(yè)風險評估結(jié)果及其對財務報告的影響,審查企業(yè)內(nèi)部控制程序的有效性,并接受有關(guān)方面的投訴。

 、弑O(jiān)督企業(yè)社會中介審計等機構(gòu)的聘用、更換及報酬支付。

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